审计科

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审计科

1.组织制定内部审计的工作制度和管理制度,并每年对内部审计规章制度的执行情况进行回顾分析,及时完善修订,确保审计工作安要求规范开展;

2.拟定年度和阶段审计工作计划、实施方案,对医院有关部门和项目进行内部审计,对政府采购项目全过程、重大经济事项进行专项审计与监督,出具内部审计报告,追踪问题整改情况,落实审计报告和相关意见建议;

3.负责对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查;

4.负责审计国有资产以及各种专项资金的管理和使用;

5.参与重大经济合同的事前审计监督,审查经济合同合法性、合同内容条款的完整性、合同价款的准确性、合同履行的可行性及违约责任的明确性;

6.对基建工程的事前、事中、事后的审计监督;

7.参与院内招标活动,并对招标全过程进行监督,负责参与工程验收;

8.负责对审计资料的收集、归纳、整理和保密工作,并写出审计报告,建立审计档案;

9.严格执行价格管理政策,落实医疗服务价格公示制度,完善收费复核管理制度、医疗服务价格项目管理制度、医疗服务价格自查制度。根据上级文件精神调整医疗收费标准,新增医疗项目和医疗收费标准的调整,及时书面通知有关科室贯彻、执行;

10.经常检查、督促物价执行情况,按医疗收费标准,检查、督促各科室执行,纠正不合理的收费;负责病人欠费的监督审计工作;

11.在审计工作中应认真学习政策法规和审计、财会知识,忠于职守、廉洁奉公、严守秘密,不得滥用职权,徇私舞弊;

12.负责计划生育工作。宣传党和国家计划生育方针、政策、法律、法规,并贯彻落实;落实独生子女的优惠政策;

13.组织实施医院绩效管理方案,依据职代会通过的绩效方案定期收集所需要的业务数据,绩效核算到科室;

14.监督各科室内部二次分配情况,确保量化考核到个人的有效执行;

15.对科室进行绩效沟通,并指导各业务科室对业绩进行经济活动分析;

16.收集各科室提出的绩效建议,受理科室绩效申诉,汇总后提交会议讨论;

17.完成上级部门和医院安排的其它工作。

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